1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2791-SE13 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-08-2013 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOLERILLAS AREAS VERDES EGAÑA D. 6074 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2324-548-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
|
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
105301,42 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Malatrassi prefabricados LTDA. |
Razón Social |
MALATRASSI PREFABRICADOS LTDA.
|
R.U.T. |
96.918.860-0 |
Sucursal |
Malatrassi prefabricados LTDA. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30131502
| Bloques de hormigón | 434 | Unidad | SOLERILLA 6X20X100 CMS | SOLERILLA RECTA 1 MT |
$ 1.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 554.218
|
$ 554.218
|
|
Total Neto
|
$ 554.218
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 105.301
|
$ 659.519
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.