1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-1240-SE15 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
TARJETAS PRESENTACION FUNC. DEPTO. ADMINISTRATIVO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-120-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
29687,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
imprenta montaris |
Razón Social |
IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
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R.U.T. |
76.098.470-1 |
Sucursal |
imprenta montaris |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111604
| Tarjetas comerciales | 1250 | Unidad | | TARJETAS DE PRESENTACION COUCHE 300 GRS. IMPRESO A 4/0 COLOR CON DISEÑO, PARA FUNCIONARIOS RICARDO GAJARDO, PAOLA MADRIGAL, ALEJANDRA MEZA, LETICIA MANSILLA Y MAYANI MUÑOZ (250 UNI C/U) |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.250
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$ 156.250
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Total Neto
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$ 156.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.688
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$ 185.938
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.