1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2710-SE15 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-07-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA BODEGA DE ABASTECIMIENTO / D |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-114-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
12597 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.806.000-0 |
Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 100 | Unidad no definida | ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO | ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANCHO |
$ 663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.300
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$ 66.300
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Total Neto
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$ 66.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.597
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$ 78.897
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.