Orden de Compra. Nº2332-650-CM15 "COMPRA ART. VARIOS P/ PROG. REABILITACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-650-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ART. VARIOS P/ PROG. REABILITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 22824,054
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

DESPACHAR A:


AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600 QUINTO PISO


DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
2239-10-LP12
Siliconas10 (971286) SILICONA RAPID BARRA 7MM TRANSPARENTE BOLSA 988397(971286) SILICONA RAPID BARRA 7MM TRANSPARENTE BOLSA; Código: ;Región : X $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1006679) PERFORADORA ISOFIT PM40 METAL 40 HJS UNIDAD 1024679(1006679) PERFORADORA ISOFIT PM40 METAL 40 HJS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 4.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.532 $ 9.532
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD 1025644(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : X $ 4.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.658 $ 9.658
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad30 (1108726) PINCEL ARTEL ESCOLAR PLANO N°12 UNIDAD 1128726(1108726) PINCEL ARTEL ESCOLAR PLANO N°12 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1163751) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD 1189813(1163751) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD; Código: ;Región : X $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos40 (1165180) ADHESIVO DE CONTACTO UHU UNIVERSAL UNIDAD 1191285(1165180) ADHESIVO DE CONTACTO UHU UNIVERSAL UNIDAD; Código: ;Región : X $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
Total Neto $ 121.340
Descuento $ 1.213
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.824
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 142.951