Orden de Compra. Nº1658-495-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1025-R119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-495-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1025-R119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1658-1025-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 27291,6
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Razón Social DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
R.U.T. 88.650.400-4
Sucursal DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles60GlobalCONCESIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLE Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LA COMUNA DE TEMUCOValor Neto Mensual UF 2.394,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 143.640,0000 UF 143.640,0000
Total Neto UF 143.640,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 27.291,6000
TOTAL OC UF 170.931,6000