Orden de Compra. Nº
1658-495-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1025-R119
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-495-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1025-R119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1658-1025-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Temuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Unidad de Fomento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
27291,6
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Razón Social
DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
R.U.T.
88.650.400-4
Sucursal
DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles
60
Global
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLE Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS DE LA COMUNA DE TEMUCO
Valor Neto Mensual
UF 2.394,00
UF 0,00
UF 0,00
UF 143.640,0000
UF 143.640,0000
Total Neto
UF 143.640,0000
Descuento
UF 0,0000
Cargos
UF 0,0000
IVA
19
%
UF 27.291,6000
TOTAL OC
UF 170.931,6000