1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1034-CM15 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
20-11-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
LIENZOS Y DIPTICOS P/FERIA SALUDABLE REQUERIDO POR CESFAM PADRE HURTADO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
60790,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
0range Gráfica |
Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
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R.U.T. |
76.087.985-1 |
Sucursal |
0range Gráfica |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 500 | | (1223782) DÍPTICO - 1249787 | (1223782) DÍPTICO - ; Código: ;Región : X
;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(311)
|
$ 311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 155.500
|
$ 155.500
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 4 | | (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X
;SERVICIO POR $ 10.000(5)
|
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 355.500
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Descuento
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$ 35.550
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.790
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 380.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.