Orden de Compra. Nº
2324-4899-SE11
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MAT. PARA MEJORAMIENTO MERCADO TIPICO ANGELMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4899-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
MAT. PARA MEJORAMIENTO MERCADO TIPICO ANGELMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
109269,157396
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COVEPA LTDA.
Razón Social
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T.
88.909.800-7
Sucursal
COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Clavos de acabado
3
Caja
CLAVO 3' CORRIENTE INCHALAM X 25 KILOS
$ 16.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.091
$ 50.092
Clavos de acabado
3
Caja
CLAVOS DE 4' CORRIENTE INCHALAM X 25 KILOS
$ 16.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.091
$ 50.092
Vigas de madera
20
Pieza
MADERA DE 2 X 2
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.966
Martillos
5
Unidad
MARTILLOS CARPINTEROS DE 16 ONZAS MANGO MADERA
$ 3.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.740
$ 18.739
Carretillas
6
Unidad
RUEDA CARRETILLA NEUMATICA 400 X 8'
$ 6.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.056
$ 37.059
Overol y sobretodo para hombre
15
Unidad
OVEROL POPLIN COLOR GRIS
$ 4.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.515
$ 61.513
Lentes de protección
15
Unidad
LENTES DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO UV
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.295
$ 35.294
Rodillos de pintar
12
Unidad
CHIPORRO DE 18 CMS. MARCA LISCAL
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.112
$ 14.118
Polietileno
100
kilogramo
POLIETILENO ESTANDAR TRANSPARENTE 2.50 X 4.0
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.800
$ 153.782
Guantes protectores
100
Par
GUANTES DE CABRITILLA SIN FORRO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.200
$ 125.210
Guantes protectores
15
Par
GUANTES DE PVC
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.230
$ 13.235
Total Neto
$ 575.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.269
TOTAL OC
$ 684.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.