Orden de Compra. Nº2324-4899-SE11 "MAT. PARA MEJORAMIENTO MERCADO TIPICO ANGELMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-4899-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2011
Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MEJORAMIENTO MERCADO TIPICO ANGELMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 109269,157396
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA LTDA.
Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Polietileno100kilogramo POLIETILENO ESTANDAR TRANSPARENTE 2.50 X 4.0 $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.800 $ 153.782
Overol y sobretodo para hombre15Unidad OVEROL POPLIN COLOR GRIS $ 4.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.515 $ 61.513
Lentes de protección15Unidad LENTES DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO UV $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.295 $ 35.294
Vigas de madera20Pieza MADERA DE 2 X 2 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.966
Martillos5Unidad MARTILLOS CARPINTEROS DE 16 ONZAS MANGO MADERA $ 3.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.740 $ 18.739
Carretillas6Unidad RUEDA CARRETILLA NEUMATICA 400 X 8' $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.056 $ 37.059
Guantes protectores100Par GUANTES DE CABRITILLA SIN FORRO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.200 $ 125.210
Rodillos de pintar12Unidad CHIPORRO DE 18 CMS. MARCA LISCAL $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.118
Clavos de acabado3Caja CLAVO 3' CORRIENTE INCHALAM X 25 KILOS $ 16.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.091 $ 50.092
Clavos de acabado3Caja CLAVOS DE 4' CORRIENTE INCHALAM X 25 KILOS $ 16.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.091 $ 50.092
Guantes protectores15Par GUANTES DE PVC $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.235
Total Neto $ 575.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.269
TOTAL OC $ 684.370