1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-612-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-05-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. PETROLEO CESFAM ALERCE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COPEC S.A. |
Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
|
R.U.T. |
99.520.000-7 |
Sucursal |
COPEC S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101500 2239-1-lp14
| | 4604 | | (1018035 )A DOMICILIO, EN MAQUINARIAS, CALDERAS, EQUIPOS U OTRO - PETROLEO LITRO 1038062 | (1018035) A DOMICILIO, EN MAQUINARIAS, CALDERAS, EQUIPOS U OTRO - PETROLEO LITRO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(9)
; SERVICIO POR $ 500(1)
|
$ 590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.716.360
|
$ 2.716.360
|
|
Total Neto
|
$ 2.716.360
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
$ 2.716.360
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.