Orden de Compra. Nº2332-1275-CM15 "MATRERIALES DE OFICINA PROG MAMA A. VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1275-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATRERIALES DE OFICINA PROG MAMA A. VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 18566,7468
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados10 (1222962) CARTÓN PROARTE PIEDRA 1.5MM 55X77 CMS. UNIDAD 1248994(1222962) CARTÓN PROARTE PIEDRA 1.5MM 55X77 CMS. UNIDAD; Código: ;Región : X $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390 $ 5.390
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro10 (1007721) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CUADRICULADO C5 GREEN UNIDAD 1025721(1007721) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CUADRICULADO C5 GREEN UNIDAD; Código: ;Región : X $ 2.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.610 $ 24.610
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios15 (1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD 1025756(1007756) ADHESIVO ARTEL BARRA 22GR UNIDAD; Código: ;Región : X $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva10 (1007924) GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSÓN 6 COLORES UNIDAD 1025924(1007924) GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSÓN 6 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
44111517
2239-4-LP14
Atriles8 (1109377) PINTURA ARTEL ACRILICA 12 COLORES UNIDAD 1129377(1109377) PINTURA ARTEL ACRILICA 12 COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X $ 3.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.704 $ 30.704
60124102
2239-4-LP14
Productos de artesanía multicultural10 (1110009) PALOS DE HELADO ARTEL DELGADO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES 1130009(1110009) PALOS DE HELADO ARTEL DELGADO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores15 (1166186) LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES HEXAGONALES+ 2 LAPIZ GRAFITO UNIDAD 1192356(1166186) LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES HEXAGONALES+ 2 LAPIZ GRAFITO UNIDAD; Código: ;Región : X $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.920 $ 22.920
Total Neto $ 99.714
Descuento $ 1.994
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.567
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 116.287