1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-488-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-05-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adq. gas cesfam Padre Hurtado |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
14227,96 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510 2239-7-lp15
| Gas de petróleo licuefactado | 193 | | (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN 1178659 | (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 388,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 74.884
|
$ 74.884
|
|
Total Neto
|
$ 74.884
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 14.228
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
$ 89.112
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.