Orden de Compra. Nº
2332-334-SE16
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INSUMOS CLINICOS MES ABRIL 2016
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-334-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CLINICOS MES ABRIL 2016
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-15-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
19950
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
globalmed
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED
R.U.T.
76.631.490-2
Sucursal
globalmed
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra
300
Unidad no definida
TORULAS DE ALGODÓN DE 0,5 G BOLSA X 100 UNIDADES
TORULAS DE ALGODÓN DE 0,5 G BOLSA X 100 UNIDADES. GMT317
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
Total Neto
$ 105.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.950
TOTAL OC
$ 124.950