1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-1457-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
04-04-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA GIMNASIO MUNICIPAL Y EDIFICIO CONSISTORIAL 1 Y 2 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-384-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
65550 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO |
Razón Social |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO
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R.U.T. |
7.952.203-1 |
Sucursal |
CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 300 | Unidad no definida | TUBOS FLUORESCENTES 40 W | TUBOS FLUORESCENTES 40 W |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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39101605
| ampolletas fluorescentes | 50 | Unidad no definida | AMPOLLETAS SL 27 W C/ESPIRAL LUZ CALIDA | AMPOLLETAS SL 27 W C/ESPIRAL LUZ CALIDA |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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Total Neto
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$ 345.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.550
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$ 410.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.