1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-905-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-07-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
GAS LICUADO PSR LENCA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
8139,6 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
31-07-2017 |
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Proveedor |
ABASTIBLE S.A. |
Razón Social |
ABASTIBLE S.A.
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R.U.T. |
91.806.000-6 |
Sucursal |
ABASTIBLE S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510 2239-7-lp15
| Gas de petróleo licuefactado | 126 | | (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN 1178659 | (1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.840
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$ 42.840
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Total Neto
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$ 42.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.140
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 50.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.