Orden de Compra. Nº
2595-422-SE13
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TONER PARA IMPRESORA ALCALDIA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2595-422-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2013
Nombre de la Orden de Compra
TONER PARA IMPRESORA ALCALDIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Dieciocho Nº 720
Comuna
Parral
Impuesto
19127,11
Dirección de Envío de la Factura
Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 100 M175A DE SCRETARIA DE ALCALDIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 100 M175A DE SCRETARIA DE ALCALDIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
$ 100.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.669
$ 100.669
Total Neto
$ 100.669
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.127
TOTAL OC
$ 119.796