1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-5401-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-12-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1136-L111 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-1136-L111 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
171950 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad de Aridos Torres Limitada |
Razón Social |
SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARID
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R.U.T. |
76.172.494-0 |
Sucursal |
Sociedad de Aridos Torres Limitada |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 50 | Metro Cúbico | ESTABILIZADO BAJO 2" | ESTABILIZADO BAJO 2" |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 395.000
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$ 395.000
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11111611
| Grava | 60 | Metro Cúbico | BOLONES SONRE 5" | BOLONES SONRE 5" |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 510.000
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$ 510.000
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Total Neto
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$ 905.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.950
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$ 1.076.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.