Orden de Compra. Nº2332-1301-CM17 "ADQ. MATERIALES ESCRITORIO INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1301-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ESCRITORIO INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 5516,2206
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas5 (1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD 1024872(1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
44121618
2239-4-LP14
Tijeras1 (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879 $ 879
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007657) CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD 1025657(1007657) CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz1 (1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD 1128776(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 732
44121618
2239-4-LP14
Tijeras2 (1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD 1191535(1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.398 $ 2.398
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 1 (1171301) TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES 1197344(1171301) TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.975 $ 7.975
44111501
2239-4-LP14
Soportes o dispensadores de mensajes1 (1222951) ANOTADOR DATAZONE A-4 TRANSLUCIDO AZUL UNIDAD 1248983(1222951) ANOTADOR DATAZONE A-4 TRANSLUCIDO AZUL UNIDAD; Código: 3001027;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.781 $ 2.781
53121603
2239-4-LP14
Mochilas1 (1260816) ESTUCHE ESCOLAR ADIX 079 24 X 11 CM VARIOS COLORES UNIDAD 1286897(1260816) ESTUCHE ESCOLAR ADIX 079 24 X 11 CM VARIOS COLORES UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211 $ 1.211
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos1 (1300392) PORTA TARJETAS DE VISITA DURABLE 96 DIVISIONES UNIDAD 1326394(1300392) PORTA TARJETAS DE VISITA DURABLE 96 DIVISIONES UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar30 (1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD 1340944(1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 29.326
Descuento $ 293
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.516
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 34.549