Orden de Compra. Nº2324-3751-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-385-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3751-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-385-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-385-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 46658147,8403362
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Pablo Neumann Aguilar
Razón Social PABLO NEUMANN AGUILAR
R.U.T. 4.496.861-4
Sucursal Constructora Pablo Neumann Aguilar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalConstrucción muro de contención Avenida Los Espinillos, Comuna de Puerto Montt.Plazo 180 días $ 245.569.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.569.199 $ 245.569.199
Total Neto $ 245.569.199
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.658.148
TOTAL OC $ 292.227.347