1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
619-134-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
28-03-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
Pasaje a Boston Sr. Ministro |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Subsecretaría de Hacienda |
Razón Social |
Subsecretaría de Hacienda |
R.U.T. |
60.801.000-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 120, piso 6° |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Dólar Americano |
Razón Social |
Subsecretaría de Hacienda |
R.U.T. |
60.801.000-9 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
Razón Social |
TRAVEL SECURITY S.A.
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R.U.T. |
85.633.900-9 |
Sucursal |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502 2239-13-lp14
| Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) | 1 | | (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154 | (1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1000(6)
; SERVICIO POR US$100(2)
; SERVICIO POR US$50(1)
; SERVICIO POR US$1(25)
; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(3 |
US$ 6.275,31
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 6.275,31
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US$ 6.275,31
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Total Neto
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US$ 6.275,31
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 6.275,31
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.