Orden de Compra. Nº2324-2363-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-439-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2363-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-439-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-439-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 65595,6
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMARCH Y CIA. LTDA.
Razón Social ALMARCH Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.074.821-8
Sucursal ALMARCH Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes6GalónANTICORROSIVO  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaESMALTE AL AGUA EXTERIOR BLANCO  $ 29.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
31211501
Pinturas al esmalte18GalónESMALTE AL AGUA EXTERIOR ROJO COLONIAL  $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroAGUARRAS  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
31211904
Brochas13UnidadBROCHAS 3”  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640
Total Neto $ 345.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.596
TOTAL OC $ 410.836