1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-689-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-06-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
151560,91 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA |
Razón Social |
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA
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R.U.T. |
78.378.160-3 |
Sucursal |
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152109 2239-16-LR15
| Banos de agua para material de impresión dental o | 10 | | (1331573 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL CARESTREAM PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL PARA NINOS DF-54 100 UNIDADES 1357698 | (1331573) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL CARESTREAM PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL PARA NINOS DF-54 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $605 |
$ 20.755,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 207.550
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$ 207.550
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42151909 2239-16-LR15
| Pastas o kits de odontología preventiva | 15 | | (1299911 )PASTA DE ODONTOLOGÍA DENTSPLY PRISMA GLOSS PASTA PARA PULIR COMPOSITE UNIDAD 1325911 | (1299911) PASTA DE ODONTOLOGÍA DENTSPLY PRISMA GLOSS PASTA PARA PULIR COMPOSITE UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $194 |
$ 6.654,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.810
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$ 99.810
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42141501 2239-16-LR15
| Algodoneras o fibra | 40 | | (1266145 )ALGODÓN NEW STETIC TORULA TRENZADO 1000 UNIDADES 1292245 | (1266145) ALGODÓN NEW STETIC TORULA TRENZADO 1000 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $375 |
$ 12.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 515.000
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$ 515.000
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Total Neto
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$ 822.360
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Descuento
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$ 24.671
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.561
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 949.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.