Orden de Compra. Nº
2595-731-CM12
"
TONER PARA PROGRAMA VINCULOS DEL ADULTO MAYOR
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2595-731-CM12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
TONER PARA PROGRAMA VINCULOS DEL ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Dieciocho Nº 720
Comuna
Parral
Impuesto
12,122
Dirección de Envío de la Factura
Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO
PARA ENTREGA DE MATERIALES, DIRIGIRSE A DEPENDENCIAS DE DIDECO, UBICADO EN CALLE PABLO NERUDA ESQUINA BALMACEDA, OFICINA VINCULOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CRECIC S.A.
Razón Social
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
R.U.T.
87.019.000-k
Sucursal
CRECIC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
(300826) TONER BROTHER TN-360 2.500 PAGINAS 301704
(300826) TONER BROTHER TN-360 2.500 PAGINAS; Código: ;Región : VII
US$ 63,80
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 63,80
US$ 63,80
Total Neto
US$ 63,80
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 12,12
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 75,92