Orden de Compra. Nº2595-731-CM12 "TONER PARA PROGRAMA VINCULOS DEL ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-731-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra TONER PARA PROGRAMA VINCULOS DEL ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 12,122
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOPARA ENTREGA DE MATERIALES, DIRIGIRSE A DEPENDENCIAS DE  DIDECO, UBICADO EN CALLE PABLO NERUDA ESQUINA BALMACEDA, OFICINA VINCULOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRECIC S.A.
Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
R.U.T. 87.019.000-k
Sucursal CRECIC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1 (300826) TONER BROTHER TN-360 2.500 PAGINAS 301704(300826) TONER BROTHER TN-360 2.500 PAGINAS; Código: ;Región : VII US$ 63,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 63,80 US$ 63,80
Total Neto US$ 63,80
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 12,12
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 75,92