1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-630-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-06-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
CRISTALES UAPO CEAPS N° 114 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
3301,06 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
OPTICAS TRENTO |
Razón Social |
OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
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R.U.T. |
78.606.890-8 |
Sucursal |
OPTICAS TRENTO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142902 2239-17-LP13
| Lentes de gafas o anteojos | 9 | | (1137428 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/2 1159434 | (1137428) CRISTAL - CR-39 BLANCO 6/2; Código: COBL 06/02; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.550
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$ 17.550
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Total Neto
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$ 17.550
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Descuento
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$ 176
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.301
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 20.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.