Orden de Compra. Nº
2600-107-SE12
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MATERIALES DE FERRETERIA, REPARAC. SEDE SOCIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2600-107-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA, REPARAC. SEDE SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2600-27-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Dieciocho Nº 720
Comuna
Parral
Impuesto
16624,20162
Dirección de Envío de la Factura
Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
R.U.T.
77.733.670-3
Sucursal
SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171504
Puertas de madera
1
Unidad no definida
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION SEDE SOCIAL JJ.VV. POBLAC.SUR DE CHILE, SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nº 961 DEL 10.08.12 QUE ADJUDICA LA LICITACION. PRODUCTO REFERENCIAL
ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION SEDE SOCIAL JJ.VV. POBLAC.SUR DE CHILE, SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12 Y DECRETO Nº 961 DEL 10.08.12 QUE ADJUDICA LA LICITACION. PRODUCTO REFERENCIAL
$ 87.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.496
$ 87.496
Total Neto
$ 87.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.624
TOTAL OC
$ 104.120