1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-4033-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
14-09-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
GAS A GRANEL PARA EDIFICIO PARQUE INDUSTRIAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Felipe Nº 80 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
92657,718 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A |
Razón Social |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A
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R.U.T. |
91.806.000-6 |
Sucursal |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Gas ciudad | 1000 | Litro | | GAS LICUADO A GRANEL PARA EDIFICIO MUNICIPAL PARQUE INDUSTRIAL, EL TENIENTE Nº 65, SEGUN GUIA Nº 10808831 |
$ 488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 488.000
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$ 487.672
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Total Neto
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$ 487.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.658
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$ 580.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.