1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2570-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-07-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-419-LP12 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-419-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
3762893,608 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PRESERVI |
Razón Social |
PRESERVI S A
|
R.U.T. |
96.664.690-k |
Sucursal |
PRESERVI |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 5,8 | Mes | Servicio Aseo mercado Presidente Ibañez, orden de compra correspondiente al periodo desde el 07/07/2012 al 31/12/2012 (Contrato por 2 años) | |
$ 3.414.604,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.804.703
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$ 19.804.703
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Total Neto
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$ 19.804.703
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.762.894
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$ 23.567.597
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.