1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-1087-SE15 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2015 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN VALES DE COMBUSTIBLE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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Proveniente de Licitación
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2324-621-L113 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
79831,923815238 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RosselMenaeHijasLtda |
Razón Social |
ROSSEL MENA E HIJAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.520.400-3 |
Sucursal |
RosselMenaeHijasLtda |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101505
| Diesel | 633,7135 | Litro | COMBUSTIBLE 97 OCTANOS EN VALES $5.000.- Y $ 10.000.- | COMBUSTIBLE 97 OCTANOS EN VALES $5.000.- Y $ 10.000.- |
$ 663,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.152
|
$ 420.168
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Total Neto
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$ 420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.832
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$ 500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.