Orden de Compra. Nº2324-2196-CM15 "POLERAS MANGA LARGA C/LOGO DIF. OF. SEG. PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2196-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2015
Nombre de la Orden de Compra POLERAS MANGA LARGA C/LOGO DIF. OF. SEG. PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 60420
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Menssage
Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA
R.U.T. 5.927.451-1
Sucursal Menssage
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
2239-10-LP10
Impresión promocional o publicitaria40 (1026993) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - IMPRESION SOBRE GENEROS DE 1 A 3.000 UNIDADES 1047184(1026993) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - IMPRESION SOBRE GENEROS DE 1 A 3.000 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
Total Neto $ 318.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.420
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 378.420