Orden de Compra. Nº
2600-420-SE12
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MATERIALES PARA DEMARCACION DE CALLES
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2600-420-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA DEMARCACION DE CALLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2600-27-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLAN
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Unidad de Compra
DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T.
69130700-K
Dirección de Facturación
Dieciocho Nº 720
Comuna
Parral
Impuesto
1277,3092
Dirección de Envío de la Factura
Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
R.U.T.
77.733.670-3
Sucursal
SOC COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACION DE CALLES DE LA COMUNA. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12.DTO 961 DEL 10.08.12. BROCHAS 4".
ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACION DE CALLES DE LA COMUNA. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12.DTO 961 DEL 10.08.12. BROCHAS 4".
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad no definida
ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACION DE CALLES DE LA COMUNA. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12.DTO 961 DEL 10.08.12. RODILLOS ESPONJA.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCACION DE CALLES DE LA COMUNA. CONTRATO DE SUMINISTRO 2600-27-LP12.DTO 961 DEL 10.08.12. RODILLOS ESPONJA.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
Total Neto
$ 6.723
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.277
TOTAL OC
$ 8.000