Orden de Compra. Nº2324-52-SE11 "ARIDOS PASEO PELLUCO 2 D.12014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-52-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ARIDOS PASEO PELLUCO 2 D.12014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 172436,9624
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIDOS CARDONAL
Razón Social PAUL BEYER HORNIG
R.U.T. 9.699.272-6
Sucursal ARIDOS CARDONAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Grava80Metro CúbicoBOLONES DE 5"BOLONES DE 5" $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.600 $ 907.563
Total Neto $ 907.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.437
TOTAL OC $ 1.080.000