Orden de Compra. Nº2332-1819-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PROG. BUENAS PRÁCTICAS ESR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1819-CM18
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PROG. BUENAS PRÁCTICAS ESR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 01 005 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10910
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras9 (1007681 )CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: 10780; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon1 (1163751 )CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD 1189813(1163751) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 24MMX40MT UNIDAD; Código: 85539; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503 $ 503
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores320 (1301750 )LÁPIZ TRATTO PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1327772(1301750) LÁPIZ TRATTO PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 12730AZ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.280 $ 25.280
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito280 (1008040 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD 1026040(1008040) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB N2 UNIDAD; Código: 10552; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.840 $ 28.840
44121804
2239-4-LP14
Borradores10 (1007905 )GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD 1025905(1007905) GOMA DE BORRAR MAPED TECHNIC 600 UNIDAD; Código: 13060; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210 $ 2.210
Total Neto $ 58.003
Descuento $ 580
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.910
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 68.333


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.