1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-5006-SE14 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
15-12-2014 |
Nombre de la Orden de Compra |
BOLSAS Y AMARRAS CONFECCION CANASTAS BIENESTAR / A |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
44147,0491 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Todo Envases |
Razón Social |
SOC DISTRIBUIDORA TODO ENVASES LIMITADA
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R.U.T. |
77.782.470-8 |
Sucursal |
Todo Envases |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 700 | Unidad no definida | BOLSAS PLASTICAS CON MOTIVO NAVIDEÑO 80 X 110 | BOLSAS PLASTICAS CON MOTIVO NAVIDEÑO 80 X 110 |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 205.800
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$ 205.882
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 700 | Unidad no definida | AMARRAS PLASTICAS 0.50 CMS | AMARRAS PLASTICAS 0.50 CMS |
$ 38,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.600
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$ 26.471
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Total Neto
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$ 232.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.147
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$ 276.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.