Orden de Compra. Nº2324-1062-SE15 "MATERIALES OFICINA OF. DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1062-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA OF. DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-114-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 6045,8
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar300UnidadSOBRE OFICIO BOND TIPO SACOSOBRE OFICIO BOND TIPO SACO $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44121506
Sobres estándar400UnidadSOBRE AMERICANOS BLANCOSSOBRE AMERICANOS BLANCOS $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio600UnidadTARJETA AMERICANA TELA OPALINA 225 GRS. TARJETA AMERICANA TELA OPALINA 225 GRS. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
60121501
Rotuladores de base acuosa12UnidadPLUMONES P/REDONDA P/PIZARRA ACRÍLICA, COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO.PLUMONES P/REDONDA P/PIZARRA ACRÍLICA, COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 31.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.046
TOTAL OC $ 37.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.