1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-555-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-06-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE COMPUTADORES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Dólar Americano |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
11920,9287 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
Razón Social |
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
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R.U.T. |
96.523.180-3 |
Sucursal |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-lp14
| | 54 | | (1541011 )ALL IN ONE LENOVO V310Z I3/4GB/1TB ARRIENDO 24 MESES 1542893 | (1541011) ALL IN ONE LENOVO V310Z I3/4GB/1TB ARRIENDO 24 MESES; Código: 10QH000BCB; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 1.173,62
|
US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 63.375,48
|
US$ 63.375,48
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Total Neto
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US$ 63.375,48
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Descuento
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US$ 633,75
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 11.920,93
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 74.662,66
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.