Orden de Compra. Nº2332-1703-CM17 "ADQ. MARCOS DE LENTES UAPO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1703-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MARCOS DE LENTES UAPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 412832
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optica Queulat
Razón Social FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA
R.U.T. 13.316.659-9
Sucursal Optica Queulat
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos150 (995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE 1012280(995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos200 (995281) MARCO - METÁLICO MUJER 1012281(995281) MARCO - METÁLICO MUJER; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos150 (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277(995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos200 (995278) MARCO - CELULOIDE MUJER 1012278(995278) MARCO - CELULOIDE MUJER; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 2.240.000
Descuento $ 67.200
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 412.832
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.585.632