1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1703-CM17 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
29-12-2017 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. MARCOS DE LENTES UAPO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
412832 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Optica Queulat |
Razón Social |
FREDDY ALEJANDRO VESTER RIVERA
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R.U.T. |
13.316.659-9 |
Sucursal |
Optica Queulat |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142903 2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 150 | | (995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE 1012280 | (995280) MARCO - METÁLICO HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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42142903 2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 200 | | (995281) MARCO - METÁLICO MUJER 1012281 | (995281) MARCO - METÁLICO MUJER; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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42142903 2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 150 | | (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE 1012277 | (995277) MARCO - CELULOIDE HOMBRE; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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42142903 2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 200 | | (995278) MARCO - CELULOIDE MUJER 1012278 | (995278) MARCO - CELULOIDE MUJER; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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Total Neto
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$ 2.240.000
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Descuento
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$ 67.200
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 412.832
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.585.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.