Orden de Compra. Nº2324-479-SE11 "BALDOSAS PELLUCO 2 D.985"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-479-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2011
Nombre de la Orden de Compra BALDOSAS PELLUCO 2 D.985
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 57079,831445
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Malatrassi prefabricados S.A.
Razón Social MALATRASSI PREFABRICADOS S A
R.U.T. 96.918.860-0
Sucursal Malatrassi prefabricados S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131703
Azulejos o baldosas de hormigón325UnidadBALDOSA CALUGA ROJA 30X30X3 CMBALDOSA CALUGA ROJA 30X30X3 CM $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.300 $ 300.420
Total Neto $ 300.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.080
TOTAL OC $ 357.500