Orden de Compra. Nº2595-751-SE12 "ADORNOS TEATRO, MES DE LA PATRIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2595-751-SE12
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ADORNOS TEATRO, MES DE LA PATRIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR FALTA DE PRESUPUESTO
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Dieciocho Nº 720
Comuna Parral
Impuesto 2979,32768
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Planetario
Razón Social EDUARDO ANIBAL PLANA ZENTENO
R.U.T. 7.298.065-4
Sucursal Planetario
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas1Unidad no definidaADQUISICION DE ADORNOS PARA TEATRO MUNICIPAL MES DE LA PATRIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. PRODUCTO REFERENCIAL. POR CALIDAD DEL PRODUCTO Y VOLUMEN DE CADA UNO DE ELLOS SE PRFIERE AL PROVEEDOR.ADQUISICION DE ADORNOS PARA TEATRO MUNICIPAL MES DE LA PATRIA SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CON ORDEN DE COMPRA MENOR A 3 U.T.M. PRODUCTO REFERENCIAL. POR CALIDAD DEL PRODUCTO Y VOLUMEN DE CADA UNO DE ELLOS SE PRFIERE AL PROVEEDOR. $ 15.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.681 $ 15.681
Total Neto $ 15.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.979
TOTAL OC $ 18.660