1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-490-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-02-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
MAT. ASEO OFICINA FICHA PROTECCION SOCIAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-801-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
12631,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
Razón Social |
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
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R.U.T. |
77.338.250-6 |
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 10 | Unidad | | LUSTRAMUEBLES POR FRASCO 250 CC BRIMAX O SIMILAR |
$ 578,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.780
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$ 5.780
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47131602
| Paños de limpieza absorbente | 20 | Unidad | | PAÑO ABSORBENTE DANZARINA O SIMILAR |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.400
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$ 6.400
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14111704
| Papel higiénico | 30 | Rollo | | PAPEL HIGIENICO JUMBO 550 MTS. |
$ 1.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.300
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$ 54.300
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Total Neto
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$ 66.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.631
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$ 79.111
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.