1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-284-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-03-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DISPENSADOR SALA REHABILITACIÓN |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
13237,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.806.000-0 |
Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121605 2239-7-LP12
| Dispensador de Cinta | 5 | | (1340352 )DISPENSADOR ELITE INTERFOLIADA BLANCO 1366570 | (1340352) DISPENSADOR ELITE INTERFOLIADA BLANCO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 13.934,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.670
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$ 69.670
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Total Neto
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$ 69.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.237
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 82.907
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.