1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-1226-SE18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-08-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
Set de materiales para pintar CECOSF Lawen |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2332-76-L118 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
84160,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COLORMAR SPA |
Razón Social |
COLORMAR SPA
|
R.U.T. |
76.769.032-0 |
Sucursal |
COLORMAR SPA |
Socios y accionistas principales
|
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211701
| Esmaltes | 1 | Kit | Set de Materiales para pintar (ver bases) | SET DE PINTURAS. SEGÚN ANEXO ADJUNTO. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES PUESTA LA OC. |
$ 442.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 442.950
|
$ 442.950
|
|
Total Neto
|
$ 442.950
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 84.160
|
$ 527.110
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.