Orden de Compra. Nº5483-40-AG21 "TD MANTENCION OSTEOPULMONAR FR 1186"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5483-40-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-02-2021
Nombre de la Orden de Compra TD MANTENCION OSTEOPULMONAR FR 1186
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DR HECTOR REYNO G ALTO HOSPICIO
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra NACIONES UNIDAS N° 3080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación NACIONES UNIDAS N° 3080
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 186200
Dirección de Envío de la Factura NACIONES UNIDAS N° 3080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIEMCJ
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE EQUIPOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 76.392.240-5
Sucursal SIEMCJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41101802
Generadores de rayos X1UnidadMANTENCION PREVENTIVA EQUIPO OSTEOPULMONAR, MARCA QUANTUM MEDICAL IMAGING, MODELO Q-RADDS4  $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.200
TOTAL OC $ 1.166.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.