1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3378-3427-SE21 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-04-2021 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERV.REPARACIÓN DE TOMOGRAFO DE COHERENCIA OPTICA DEL SERV.OFTALMOLOGÍA DEL HMS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS.
Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.053 del sector Público año 2018Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
Comuna |
La Reina
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Impuesto |
707710,1 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
30-04-2021 |
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42183024
| Mesas de instrumentos oftalmológicos o accesorios | 1 | Unidad | REPARACIÓN DE TOMOGRAFO DE COHERENCIA | SEGÚN COTIZACIÓN N°236963 |
$ 3.724.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.724.790
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$ 3.724.790
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Total Neto
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$ 3.724.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 707.710
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$ 4.432.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.