Orden de Compra. Nº2421-1056-SE23 "MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CLINICO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1056-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO CLINICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-82-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 65-22 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 201210
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NewLab
Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS FRANCISCO GACITUA E.I.R.L.
R.U.T. 76.443.751-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NewLab
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Equipos para el cuidado de los instrumentos1UnidadMANTENCIÓN CORRECTIVA DE EQUIPO OSTEOPULMONAR, COTIZACIÓN 406.409: -REEMPLAZO DE UPS. -REINSTALACIÓN DE POTTER BUCKY. -REEMPPLAZO DE BOTÓN DE DESACOPLAMIENTO DE FRENO MAGNÉTICO. SAR TUCAPEL.MANTENCIÓN CORRECTIVA DE EQUIPO OSTEOPULMONAR, COTIZACIÓN 406.409: -REEMPLAZO DE UPS. -REINSTALACIÓN DE POTTER BUCKY. -REEMPPLAZO DE BOTÓN DE DESACOPLAMIENTO DE FRENO MAGNÉTICO. SAR TUCAPEL. $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000
42281703
Equipos para el cuidado de los instrumentos1UnidadMANGUERA PARA BOMBA DE ASPIRACIÓN, COTIZACIÓN 406.409. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. MANGUERA PARA BOMBA DE ASPIRACIÓN, COTIZACIÓN 406.409. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
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Equipos para el cuidado de los instrumentos1UnidadFRASCO PARA BOMBA DE ASPIRACIÓN, COTIZACIÓN 406.409. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.FRASCO PARA BOMBA DE ASPIRACIÓN, COTIZACIÓN 406.409. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
42281703
Equipos para el cuidado de los instrumentos1UnidadFILTRO PARA BOMBA DE ASPIRACIÓN C/ HILO, COTIZACIÓN 406.409. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA.FILTRO PARA BOMBA DE ASPIRACIÓN C/ HILO, COTIZACIÓN 406.409. CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 1.059.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.210
TOTAL OC $ 1.260.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.