Orden de Compra. Nº2069-2626-SE23 "CSG-CP-042023-COMPRA INSUMOS CLINICOS ABRIL-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-2626-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2023
Nombre de la Orden de Compra CSG-CP-042023-COMPRA INSUMOS CLINICOS ABRIL-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-63-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3969 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 87780
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERUMO CHILE LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA
R.U.T. 87.590.600-3
Sucursal TERUMO CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161503
Juegos de cateterización o administración de diáli20Unidad3401285 CATETER CURVA VERTEBRAL HIDROFILICO 4FR 100 CM UNIDAD ANGIOGRAFO 3401285 CATETER CURVA VERTEBRAL HIDROFILICO 4FR 100 CM UNIDAD ANGIOGRAFO $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
42294216
Sets de instrumentos quirúrgicos de angiografía2Unidad3400103 CATETER COBRA 2 HIDROFILICO 5 FRENCH 65 CM UNIDAD 3400103 CATETER COBRA 2 HIDROFILICO 5 FRENCH 65 CM UNIDAD $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Total Neto $ 462.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.780
TOTAL OC $ 549.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.