Orden de Compra. Nº1736-2325-SE21 "MEMO N°513-535 SS.GG DISAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1736-2325-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°513-535 SS.GG DISAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1736-163-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE
R.U.T. 69.255.300-4
Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736
Comuna El Bosque
Impuesto 1729000
Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingemec Ltda
Razón Social INGENIERIA MEDICA CUADRA LTDA
R.U.T. 77.391.780-9
Sucursal Ingemec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41101802
Generadores de rayos X1UnidadMANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA EQUIPOS DE RAYOS X OSTEOPULMONAR, SE ADJUNTAN BASES Y ESPECIFICACIONESServicio d manetnimiento preventivo a equipo de Rayos x marca samsung Modelo, GU-60A , por un periodo de 12 meses. $ 9.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100.000 $ 9.100.000
Total Neto $ 9.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.729.000
TOTAL OC $ 10.829.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.