Orden de Compra. Nº1499-3050-SE23 "MANTENCIÓN EQUIPOS IMAGEONOLOGIA (julio)"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-3050-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EQUIPOS IMAGEONOLOGIA (julio)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional del Torax, abastecimiento
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6703
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna Providencia
Impuesto 2226989,81
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Razón Social SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA
R.U.T. 76.481.921-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Siemens Healthcare Equipos Medicos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181903
Unidades de monitorización de flujo sanguíneo card1MesSM0013 MANTENIMIENTO TOMÓGRAFO SM0028 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQ. RX OSTEOPULMONAR SM0047 MANTENIMIENTO ECÓGRAFO ACUSON X150 SM0048 MANTENIMIENTO ARCO C XP-SU ARCADIS VARIC SM00881 MANTENIMIENTO ARCO C XP-SU ARCADIS VARIC GEN2 Servicio de Mantención (julio) $ 11.720.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.720.999 $ 11.720.999
Total Neto $ 11.720.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.226.990
TOTAL OC $ 13.947.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.