Orden de Compra. Nº1077908-97-SE24 "SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO RADIOTERAPIA - SC 223"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077908-97-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO RADIOTERAPIA - SC 223
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas # 10255 Chimba Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 542 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO ONCOLOGICO DEL NORTE
R.U.T. 62.000.380-8
Dirección de Facturación Los Pumas # 10255 Chimba Alto
Comuna Antofagasta
Impuesto 31458690,83
Dirección de Envío de la Factura Los Pumas # 10255 Chimba Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA
R.U.T. 89.630.400-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42202303
Colimadores de acelerador lineal de terapia de rad1Global479-0117 Convenio de mantenimiento preventivo y correctivo con aporte de repuestos para el Acelerador Lineal modelo UNIQUE de la unidad de Radioterapia por el periodo de Enero a Junio/2024. Convenio de mantenimiento preventivo y correctivo con aporte de repuestos para el Acelerador Lineal modelo UNIQUE de la unidad de Radioterapia por el periodo de Enero a Junio/2024. $ 165.572.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.572.057 $ 165.572.057
Total Neto $ 165.572.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.458.691
TOTAL OC $ 197.030.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.