Licitación ID: 5126-5-L118
Retapizado de sillas de casino del CCN
Responsable de esta licitación: Estado Mayor Conjunto, EMC-Comando Conjunto Norte
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
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Productos o servicios
1
Sillas 84 Unidad
Cod: 56101504
Retapizado de sillas, conforme a Anexo N° 1 "Términos de Referencia"  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Retapizado de sillas de casino del CCN
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Realizar el reemplazo del tapiz de las sillas utilizadas en el casino de esta repartición.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Estado Mayor Conjunto
Unidad de compra:
EMC-Comando Conjunto Norte
R.U.T.:
61.979.650-0
Dirección:
Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna:
Iquique
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 10-04-2018 20:00:00
Fecha de Publicación: 29-03-2018 15:22:40
Fecha inicio de preguntas: 29-03-2018 19:01:00
Fecha final de preguntas: 05-04-2018 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 09-04-2018 16:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 11-04-2018 8:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 11-04-2018 8:00:00
Fecha de Adjudicación: 24-04-2018 11:45:52
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Plazo final para aceptación y apertura de las ofertas 17-04-2018 15:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Deberán adjuntar a la oferta: 1. Archivo digital de la C.I. (por ambos lados), certificado de nacimiento (donde aparecen los padres) y certificado de antecedentes para fines especiales, de las personas que ingresaran en las dependencias ésta Unidad. Lo anterior con la finalidad de corroborar la información y verificar que no afecte a la seguridad de esta Alta Repartición. 2. Certificado que acredite el cumplimiento de la Norma 9001. 3. Otros documentos que se dispongan en las presentes bases de licitación. De faltar alguno de los datos antes indicados, la oferta podrá ser eliminada o no considerada, por falta de antecedentes.
2.- Se debe remitir la totalidad de los antecedentes del numeral 5 de las presentes Bases, con la finalidad de acreditar la situación financiera e idoneidad técnica para contratar con entidades públicas. Se dispensa de la remisión a aquellos proveedores que se encuentran habilitados por ChileProveedores, los cuales solo deben remitir la Declaración Jurada en conformidad al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886 (Natural y Jurídica) y Certificado de vigencia para las personas jurídicas.
Documentos Técnicos
1.- Deben entregar el máximo de antecedentes técnicos, con la finalidad de evaluar de mejor forma los criterios de evaluación de la presente licitación pública, de no informar y/o no mencionar antecedentes Técnico, afectos a calificación, estos serán considerados con el puntaje estipulado en el anexo N° 2 "Criterios de Evaluación", según corresponda.
 
Documentos Económicos
1.- El valor de la oferta debe ser en monto Neto, el cual debe considerar todos los costos directos e indirectos, fijos y variables asociados y que incurrirá el oferente en la realización de los servicios detallados en las presentes Bases, ubicados en Ruta A-1 km 13, Sector Punta Gruesa, Iquique, así como los materiales para realizar los servicios requeridos.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos formales Conforme a lo descrito y dispuesto en el Anexo N° 2 "Criterios de Evaluación". 5%
2 Precio Conforme a lo descrito y dispuesto en el Anexo N° 2 "Criterios de Evaluación". 30%
3 Calidad Técnica Conforme a lo descrito y dispuesto en el Anexo N° 2 "Criterios de Evaluación". 40%
4 Plazo de Entrega Conforme a lo descrito y dispuesto en el Anexo N° 2 "Criterios de Evaluación". 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: AFL 2018
Monto Total Estimado: 1100000
Justificación del monto estimado En conformidad a lo informado por el Depto de Finanzas, se dispone para la presente Licitación, de un presupuesto total de 1.100.000.- un millón cien mil pesos, Impuestos incluidos, con cargo al ítem 22-06-003 “Mantto y Rep. Mobiliario”
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Las ofertas económicas se deberán realizar en montos netos. El precio referencial se obtuvo en el mercado local.
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Eduardo Aguilera Bravo
e-mail de responsable de pago: abmayoriqq@vtr.net
Nombre de responsable de contrato: Axel Sanz Tarride
e-mail de responsable de contrato: adquisicionesccn@vtr.net
Teléfono de responsable del contrato: 56-2-23489014-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de empate en el puntaje total asignado, se adjudicará al proveedor con mayor puntaje en el Criterio “Calidad Técnica”, de mantenerse el empate se adjudicará al puntaje mayor de acuerdo al siguiente orden en los criterios:

1. Precio

2. Plazo de Entrega

3. Cumplimiento de los Requisitos Formales

   

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las consultas deben ser realizadas solo por el sistema.

Por ende las respuestas solo se realizarán por el sistema de información de Chilecompra.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Los antecedentes serán recepcionados solo hasta la fecha del cierre de recepción de ofertas.

  Los antecedentes omitidos podrán ser solicitados de ser necesario, a través de la utilización del foro inverso.

  En caso de haber ambigüedades en la información entregada o ser poco claras, se solicitaran las aclaraciones del caso por el portal, en donde se podrán solicitar archivos anexos con información.

  En caso que el proveedor remita la información solicitada y afecte a la valorización de los criterios y subcriterios de evaluación, se le descontará 0,2 ptos. al total del puntaje por cada subcriterio que afecto la valorización de dicho proveedor.

 Por lo tanto, se solicita a los oferentes que durante el proceso de confección y entrega de las ofertas, deberán entregar la mayor cantidad de antecedentes técnicos, administrativos y económicos, conforme a los requerimientos establecidos en el número 4, 5 o cualquier otra cláusula descrita en la presente licitación.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Inscripción Chileproveedores
En caso de que el proveedor adjudicado no cumpla con la inscripción y habilitación en el registro ChileProvedores, tendrá un plazo de 15 días de corridos para realizar la tramitación correspondiente, contados desde 24 hrs. posteriores a la adjudicación, es decir, desde la notificación de la adjudicación en conformidad al Art. N° 6 del DS 250 “Reglamento de la Ley N° 19.886. En caso que el adjudicatario no cumpla con el plazo descrito precedentemente, esta Alta Repartición realizará la readjudicación de la presente licitación al 2do. proveedor mejor evaluado y sucesivamente en caso de que también incumplan lo dispuesto en el párrafo anterior.
Recepción de Antecedentes
Se debe poner mucho cuidado con los antecedentes mínimos solicitados para ser aceptada la oferta (comprobación de habilidad para contratar con entidades públicas), en caso de faltar algún antecedente se desestimará y /o rechazara la Oferta por no cumplir con las Bases de Licitación, sin perjuicio de la facultad del Comando de solicitar dichos antecedentes mediante el foro inverso, si lo estima conveniente, en este caso se dará la oportunidad a todos los proveedores de corregir la propuesta.
Nacionalidad

Por motivo de la seguridad la Unidad, las personas que ingresan a esta, la nacionalidad de los trabajadores que ingresan a esta Unidad, DEBE SER CHILENA, para lo cual se debe remitir los archivo digital de la C.I. (por ambos lados).

Lo anterior con la finalidad de corroborar la información y verificar que no afecte a la seguridad de esta Alta Repartición.

Contrato

Para la presente adquisición la Orden de Compra será el contrato, en conformidad al artículo 63, inciso 1ro., considerando los siguientes antecedentes regulatorios de la adquisición:

1. Los antecedentes legales señalados en el Acto administrativo que aprueban las Bases de la licitación pública ID N° 5126-5-L118.

2. Las presentes bases de la Licitación Pública ID N° 5126-5-L118 del portal www.mercadopublico.cl y sus anexos.

3. Preguntas, aclaraciones y respuestas realizadas por el portal www.mercadopublico.cl a la presente Licitación, ya sea por el "foro" o "foro inverso" y otras instancias del portal.

4. Las oferta recibida por parte del proveedor adjudicado, conformada también por sus antecedentes administrativos, económicos y técnicos.

5. Acta de proposición de la Comisión Evaluadora y sus anexos

6. Resolución de adjudicación de la Licitación.

7. Orden de compra generada por la adjudicación.

Se podrá dar termino anticipado a los trabajos, por las siguientes causales:

1. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas.

3. Por exigirlo el interés nacional o la seguridad nacional.

4. En conformidad a lo expresado en la clausula "Multas y/o Sanciones", si las hubiere.

5. Exceder el plazo por impedimento por caso fortuito o fuerza mayor.

6. Por no cumplir con la garantía establecida.

7. Otras que se mencionen en las presentes bases de licitación

Validez de las Ofertas

Las propuestas, tendrán el carácter de irrevocables, por un plazo de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas, sin que exista posibilidad de enmienda de errores formales o de fondo.

Las ofertas económicas deben ser puras y simples, no aceptándose aquellas sujetas a condición, plazo o modo, recargos, reajustes ni intereses de ninguna naturaleza y deberán incluir todos los gastos asociados por cualquier concepto, incluidos impuestos, contribuciones, aranceles de organismos certificados, tasas, derechos fiscales, notariales, traslados, fletes u otros.

Comisión Evaluadora

El siguiente personal es el designado para conformar la Comisión Evaluadora:

Jefe de la Comisión Evaluadora:

- CDB. (BA) JUAN SEPÚLVEDA FUENTES, Jefe del Depto. Apoyo Logístico y Administrativo del CCN o quien lo subrogue.

Calificadores:

- STE JUAN ALTAMIRANO DOCMAC, Jefe S-4 "Apoyo Logístico" o quien lo subrogue (Calificador Técnico).

- S1° (Ab.) LUIS SALINAS ABARCA, Maestre Víveres del Escalón Alimentación o quien lo Subrogue (Calificador Técnico).

- SG2 LEONEL VILKA MAMANI, Mayordomo del Escalón Alimentación o quien lo subrogue (Calificador Técnico).

Adminisibilidad de las Ofertas

Toda la información de la oferta debe ser clara y concisa, entre los archivos de los anexos administrativos, técnicos y económicos, los que deberán concordar con el comprobante de oferta subido al portal por el oferente.

De no coincidir la información con el comprobante, la oferta será desestimada.

Reincorporación de las ofertas
En caso que exista un error en el proceso de adjudicación se podrán reincorporar las ofertas, emitiendo un certificado de reincorporación emitido por la sección de Adquisiciones del Comando Conjunto Norte, en el cual se deberá especificar el motivo de la reincorporación de las ofertas.
Readjudicación

El Comando Conjunto Norte, podrá readjudicar la licitación al resto de los oferentes que hayan participado en el proceso, mediante una nueva evaluación con los mismos criterios de evaluación descritos en las presentes Bases, dejando sin efecto los datos de la oferta que se hubiere adjudicado la licitación en primera u otras instancias. Lo anterior, se realizará en los casos que el oferente adjudicado sea observado en lo siguiente:

1. Si no se acepta la orden de compra en el plazo estipulado, por causas atribuibles al proveedor adjudicado.

2. Si no se cumple con el plazo de inscripción y habilitación en el registro de proveedores de la DCCP.

3. En caso que el adjudicado desista, renuncie, abandone o no cumpla íntegramente los tramites posteriores a la adjudicación, sin perjuicio de informar dicha situación a la DCCP.

4. Si el proveedor es inhábil para contratar con el estado en los términos del artículo 4° de la Ley N° 19.886 o no proporciona los antecedentes que sean requeridos para verificar dicha condición.

5. Si el proveedor no entrega la Boleta de Garantía por fiel cumplimiento de contrato.

6. Otros descritos en las presentes bases de licitación.

Cambio de Plazos y condiciones

Los plazos y las condiciones establecidas en las presentes bases, solo podrán ser modificados por resolución fundada del Comando Conjunto Norte y serán comunicados en el portal www.mercadopublico.cl, en forma oportuna, antes del cierre de recepción de las ofertas.

También podrán modificarse los documentos que rigen el proceso licitatorio, si se estima esencial para los fines y/o correcto desarrollo de dicho proceso, debiendo necesariamente extenderse el plazo fijado en las bases para el cierre de la recepción de las ofertas, lo cual será realizado mediante resolución y publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, antes del cierre de las ofertas.

Consultas, aclaraciones y contacto

Toda consulta o aclaración a las presentes Bases administrativas y técnicas e informaciones adicionales que requieran los oferentes, podrán efectuarse durante el plazo establecido en el numeral 3 “Etapas y plazos” de las presentes Bases por el portal www.mercadopublico.cl.

En cuanto a la calidad y aspectos de detalle del servicio, serán aclaradas y respondidas en la Visita a Terreno programada, conforme al numeral 3 “Etapas y plazos” por el personal del CCN designado.

Empresas participantes
Podrán participar en esta licitación todas las empresas nacionales o extranjeras, de personas Naturales o Jurídicas, que se encuentren legalmente constituidas en Chile y que tengan capacidad legal para contraer obligaciones y que cumplan con los requisitos exigidos en las presentes Bases de Licitación. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 21, de 1990, del Ministerio de Hacienda, el oferente no podrá tener entre sus socios a una o más personas que presten servicios al Estado como trabajadores dependientes, cuya participación sea igual o superior al 50% del capital social, ni tener entre sus trabajadores a personas que sean, además, funcionarios dependientes del Estado. Los antecedentes de carácter legal y económico que se soliciten en la presente Licitación, deben ser presentados en forma digital a través del portal www.mercadopublico.cl, de preferencia en formato PDF o JPG, dentro del plazo establecido en el numeral 3 “Etapas y plazos”.
Costos del proceso de Licitación
Los oferentes costearán todo lo relacionado con la preparación y presentación de su oferta, y el CCN no será responsable, ni indemnizará en caso alguno por dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.
Datos adjuntos

La oferta deberá enviarse en formato digital legible de uso común, prefiriéndose los formatos JPG y PDF, a través del portal www.mercadopublico.cl.

 La integridad de los archivos adjuntos a la oferta será de exclusiva responsabilidad de los oferentes.

Llamado a Licitación

Toda propuesta que no se ajuste substancialmente a las Bases será desestimada y la licitación será declarada desierta cuando no se presentaren otras ofertas, o ellas no resulten convenientes a los intereses del CCN, en ambos casos se realizará una Resolución fundada.

Para lo anteriormente descrito una propuesta que responde sustancialmente a lo licitado es aquella que cumple con los términos, condiciones y especificaciones de las bases de licitación, sin alejarse ni hacer salvedades materiales, es decir, aquella situación que afecta en forma significativa el alcance, calidad de la presentación o que la limite en alguna forma, incompatible con lo especificado en estas Bases, los derechos del CCN, o las obligaciones de los proponentes.

Declaración de deserción

El CCN se reserva el derecho a declarar desierta la licitación en cualquier estado en que se encuentre la licitación, si el resultado de la evaluación técnica y/o económica, si concluye que las ofertas no son convenientes para los intereses del CCN y/o se evidencia que errores u omisiones en las bases de licitación, que puedan afectar el cumplimiento del objetivo de la Licitación.

Lo anterior se informará mediante publicación de la resolución fundada en el portal www.mercadopublico.cl. Esta declaración no dará derecho a los oferentes a indemnización de ningún tipo por el Comando Conjunto Norte.

Adjudicación de la licitación

La comisión Evaluadora procederá a estudiar las diferentes propuestas presentadas, y propondrá la alternativa que sea más convenientes al CCN.

Los proponentes cuyas ofertas no fueren seleccionadas, no tendrán derecho a indemnización por este hecho.

Notificaciones

El CCN notificará al proponente adjudicado a través del sistema de información www.mercadopublico.cl, que su oferta ha sido aceptada, y de igual manera a los no seleccionados que su oferta ha sido rechazada o desestimada, según sea el caso.

Se entiende notificado a la 24 hrs. posteriores a la publicación de la información en el portal antes mencionado.

Aceptación de Orden
La Orden de Compra se entiende aceptada transcurridas 24 hrs. contadas desde el envió de la misma al adjudicatario por el portal www.mercadopublico.cl.
Pagos

El pago se realizará a 30 días posteriores a la recepción conforme de los servicios con la factura y documentación correspondiente, la que será emitida contra la Orden de Compra respectiva.

La factura será recepcionada, revisada y tramitada por el Departamento Apoyo Administrativo y Logístico del Comando Conjunto Norte (o quien se disponga) para su posterior cancelación.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica o deposito de cheque, en conformidad a lo dispuesto por el Departamento de Finanzas del Comando, en el momento del pago respectivo, para lo cual la Empresa adjudicada deberá informar junto con la entrega de la factura los datos para realizar el pago respectivo (número de cuenta, Banco, tipo de cuenta y correo electrónico).


Presupuesto disponible

En conformidad a lo informado por el Departamento de Finanzas del CCN, se dispone para la presente Licitación de un presupuesto total de $ 1.100.000.- (Un millón cien mil pesos), impuestos incluidos, en el ítem 22-06-003 “Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros", la estructura presupuestaria se encuentra pendiente de asignación.

En caso que las ofertas superen este presupuesto, queda al análisis del Jefe del Departamento de Finanzas del CCN el posible aumento de dicho monto, para lo cual emitirá un certificado presupuestario, el que será ingresado en el portal www.mercadopublico.cl.

Si no se aumenta el presupuesto, se podrá elegir al proveedor que sigue en puntaje, siempre y cuando la oferta cumpla con las condiciones técnica solicitadas por el departamento solicitante, o en su efecto se declarará desierta la licitación por que las ofertas superan el presupuesto disponible y/o no cumplen con los requerimientos de las presentes base de licitación.

Horario

Los oferentes deberán considerar realizar el retiro y entrega de las sillas de Lunes a Viernes y el horario deberá enmarcarse entre las 08:30 y las 16:00 horas, coordinación que será realizada por personal del Escalón Alimentación con el proveedor adjudicado.

Caso fortuito o fuerza mayor

El comando y la Empresa Adjudicada no serán responsables en caso de tardanza en la ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hecho independientes de su voluntad, considerado como caso fortuito o fuerza mayor, definidos como tales por el Artículo 45 del Código Civil Chileno. La calificación de caso fortuito o la fuerza mayor la efectuará el acreedor de la obligación incumplida, sobre la base a los antecedentes que le proporcione la parte afectada por el caso fortuito o fuerza mayor.

En este caso, la parte afectada comunicará por escrito al acreedor de la obligación, en un plazo máximo de 3 (tres) días de ocurrido el hecho, y solicitará la prórroga de los plazos que correspondan, prórroga que no podrá ser superior a 10 (diez) días, acompañando un informe en que consten los hechos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor invocada, debidamente fundado.

En caso de producirse una situación de caso fortuito o fuerza mayor que impida el cumplimiento de los servicios contratados por un plazo superior a 15 (quince) días corridos, las partes podrán poner término al presente contrato.

Responsabilidad Civil

Incumplimiento total, parcial o tardío de los trabajos contratados en la cláusula "Productos o Servicios" y su anexo, generará la responsabilidad civil, en conformidad a las normas legales vigentes.

Lo anterior sin perjuicio, de las sanciones contempladas en la presente Licitación Pública.

Exclusión de Relación Laboral

Los trabajadores que la empresa asigne a trabajar en las dependencias donde se ejecuten los servicios de mantenimiento, serán de exclusiva responsabilidad legal y previsional de dicha empresa.

La empresa deberá remitir al Comando, el listado de trabajadores que participarán en la ejecución de los trabajos.

El comando no adquiere ningún tipo de vínculo laboral y/o contractual alguno, con el personal que la empresa emplee, contrate o subcontrate para la ejecución de los trabajos descritos en el presente instrumento. Del mismo modo, el Comando no tendrá ninguna responsabilidad en el pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales, judiciales y tributarias, y en general de ninguna obligación que corresponda como empleador, debiendo, ser pagadas exclusivamente por la empresa.

Asimismo, se deja expresamente establecido que el Comando no se hará responsable por los accidentes laborales y/o enfermedades que pueda sufrir el personal de la empresa, durante la vigencia del presente contrato, ya sea dentro o fuera de los recintos donde se realicen los servicios. 

Multas y/o sanciones

El Comando Conjunto Norte podrá aplicar las siguiente multas y/o sanciones, al proveedor adjudicado:

Atraso en la Entrega:

La empresa será sancionada por este Comando con el pago de multa de 0,5% del valor total de la licitación, por cada día o fracción de día hábil de atraso en la entrega de las sillas y/o trabajos contratados, cuyo monto será depositado por el proveedor adjudicado a este Comando mediante Vale Vista, Cheque o Transferencia Electrónica.  El Comando no pagará la factura sin antes haber realizado el pago de dicha multa.  El límite de multas, será de 10 días hábiles.

En conformidad a lo anterior, se hace presente que el Plazo de entrega cuenta desde la fecha de la Orden de compra que se genere por la presente licitación, el cual será controlado y supervisado por el Departamento Apoyo Administrativo y Logístico del Comando.

Por inspección:

En el caso que durante la inspección y recepción del servicios realizados se encuentren novedades, imperfectos técnicos u omisiones -conforme a los trabajos contemplados en las presentes bases-, el adjudicatario tendrá la obligación de subsanar y solucionar, dentro del plazo de 5 días, los errores y/o deficiencias de los trabajos.

En el caso que por motivo de solucionar novedades, imperfecciones u omisiones de los trabajos contemplados, exceda el tiempo de entrega detallado por el adjudicatario, se materializarán las multas contempladas en el punto anterior "Atraso en la entrega".

Pago de la multas:

Al finalizar los trabajos se deberá facturar por el monto dispuesto en la respectiva Orden de Compra y realizar deposito o transferencia electrónica de las multas, por el monto informado por el Comando Conjunto Norte, en conformidad a lo expresado en los incisos anteriores.

Cabe destacar, que la factura no se cancelará si los valores de las multas no se encuentran canceladas.